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跨境并購
在經(jīng)濟全球化的背景下,跨境并購業(yè)務正朝著規(guī)范化方向發(fā)展,但其中也存在諸多挑戰(zhàn)。故本書著眼于此,圍繞并購交易的一般規(guī)則和跨國并購的特殊之處,從跨境并購概況、外國投資者并購中國境內企業(yè)、中國企業(yè)海外并購、盡職調查及并購前期準備、政府審批和合規(guī)、交割后合規(guī)管理及并購融資安排七個角度,以理論梳理和實務經(jīng)驗相結合的視角,剖析跨境并購業(yè)務全過程,深入挖掘跨境并購的法律實踐,以明確其中存在的問題并提供合理的應對策略。
第一章為跨境并購概述,主要從宏觀方面敘述跨境并購的發(fā)展和基礎構成,簡要解析其概念、類型、交易架構、專業(yè)機構、主要文件和批準程序等內容。
第二章為外國投資者并購中國境內企業(yè),以外商的視角介紹對我國直接投資的概況、規(guī)范體系和交易實踐。主要內容包括我國外商管理體制的相關規(guī)范梳理、外商直接投資流程、特殊類型收購及交易后的外債及外匯處理。
第三章為中國企業(yè)境外并購,詳細介紹了中國企業(yè)在海外直接投資的發(fā)展、境內監(jiān)管和實踐,主要內容包括中國企業(yè)境外并購的國內監(jiān)管、交易流程和并購風險。
第四章為盡職調查及并購前期準備,就并購前期的諸項事宜提出了相應對策。內容上首先歸納了并購前期準備的具體環(huán)節(jié),包括跨境合作、風險識別、標的選擇和前期交易文件。其次對盡職調查進行了全面的分析,包括其含義、作用、分類、范圍、方法、要點和局限。
第五章為政府審批和合規(guī),即政府對于跨境并購的監(jiān)管和企業(yè)的應對措施。內容上首先從整體上概述了審批和合規(guī)的概念、成因和類型,其次圍繞反壟斷審查和國家安全審查對中國、美國、歐盟等國家和地區(qū)的相關規(guī)定和實踐進行了歸納,最后提出了應對審批和合規(guī)的若干措施。
第六章為交割后合規(guī)管理,著眼于交易完成后的整合階段,首先對合規(guī)進行了解析,其次通過案例解析了中國企業(yè)跨境并購的合規(guī)風險,最后梳理了企業(yè)境外運營需要關注的合規(guī)問題及需要建立的管理體系,提出了相應的應對措施。
第七章為跨境并購的融資安排,圍繞融資方式和交易架構問題,首先介紹了交易中的支付方式和融資方案設計,其次分別論述了債務性融資、股權融資、復合型融資模式夾層融資和杠桿收購四種融資方式,最后闡述了私募基金在并購融資中的特殊作用。
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